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江苏省委党史工作办公室2015年度部门预算
 
来源 :  11:09:22

 

为贯彻落实新《预算法》要求,根据财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)、江苏省财政厅《关于做好2015年省级部门预算公开工作的通知》(苏财预函【2015】1号)等文件有关规定,现将江苏省委党史工作办公室2015年度部门预算公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

江苏省委党史工作办公室是省委主管党史工作的职能部门,承担全省重要党史资料的征集、党史书籍编纂和党史专题研究,特别是江苏地方党史的编写任务;征集整理重要党史人物口述史资料及回忆录;协助审读拟公开发表或出版的涉及党史题材的图书、文章等;协助审查已批准立项的反映重大革命史题材的影视作品和理论文献电视作品;协助审查涉及党史、革命史及革命英烈的纪念设施及布展陈列等事宜,参与保护和利用革命文化遗产、发展红色旅游的工作;开展党史宣传教育,推动党史成果的转化;规划、部署全省的党史工作;指导、检查市县党史部门的工作,开展学术交流活动,培训党史部门的业务骨干,评定党史部门科研成果;指导挂靠的相关学会和研究会的工作;完成省委和中央党史部门交办的其他工作。

(二)2015年主要工作任务

1、 部署、落实全省党史工作

(1)召开全省党史工作会议

(2)举办全省党史业务培训班

(3)召开两次全省党史部门主任座谈会

2、开展党史宣传及党史人物纪念活动

抗战胜利70周年学术研讨会

3、编纂出版党史专题图书

(1)《江苏抗战人物传略》

(2)《储江口述史》

(3)《中共江苏省组织史资料》(1978-2012)

(4)《江苏抗日战争历史画卷》

(5)《江苏资本主义工商业社会主义改造史》 

(6)《江苏党史纪事》(2014年卷)

(7)《江苏乡镇企业发展简史》

(8)《江苏改革开放实录》

(9)四期《党史资料与研究》

(10)《抗战胜利70周年论文集》

(11)《雨花台烈士传》系列丛书

 4、办好《世纪风采》杂志

坚持以史鉴今、资政育人的办刊宗旨,坚持高格调,弘扬主旋律,充分发挥党史期刊的宣传阵地作用。

(三)内设机构

1、秘书处

2、征研一处

3、征研二处

4、征研三处

5、宣传处

6、资料信息处

7、下属单位:《世纪风采》杂志社

8、挂靠单位:江苏省周恩来研究会、江苏省瞿秋白研究会、江苏省新四军研究会

二、2015年度部门预算表

2015年度省级部门收支预算总表

部门:江苏省委党史工作办公室

            单位:万元

收入预算

                         支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1,469.35

一、一般公共服务支出

1,099.42

一、基本支出

1,094.74

  1.公共财政预算资金

1,469.35

二、外交支出

二、项目支出

384

  2.政府性基金

三、国防支出

三、单位预留机动经费

28.32

二、专户管理非税资金

四、公共安全支出

三、其他资金

37.71

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

298.35

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

109.29

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

当年收入小计

1,507.06

当年支出小计

1,507.06

上年结转资金

结转下年资金

收入合计

1,507.06

支出合计

1,507.06

(一)江苏省委党史工作办公室收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2015年省级部门预算的批复》(苏财预〔2015〕13号)填列。

1.收入预算

(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、预算管理的行政事业性收费、专项收入。

(3)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2.支出预算

(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目、市县发展项目支出安排数。

③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

 

 

 

 

2015年度省级部门财政拨款支出预算表

部门:江苏省委党史工作办公室

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

预留机动

000

      合计

1,469.35

1,087.03

354.00

28.32

201

一般公共服务支出

1,061.93

679.61

354.00

28.32

20136

  其他共产党事务支出

1,061.93

679.61

354.00

28.32

2013601

    行政运行

707.93

679.61

28.32

2013602

    一般行政管理事务

354.00

354.00

208

社会保障和就业支出

298.13

298.13

20805

  行政事业单位离退休

298.13

298.13

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

298.13

298.13

221

住房保障支出

109.29

109.29

22102

  住房改革支出

109.29

109.29

2210201

    住房公积金

58.36

58.36

2210202

    提租补贴

50.93

50.93

(二)江苏省委党史工作办公室财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《江苏省委党史工作办公室收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

 

 

2015年度省级部门公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门:中共江苏省委党史工作办公室

单位:万元

单位名称

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

102.78

40.68

37.75

37.75

2.93

42.86

19.24

015002中共江苏省委党史工作办公室(机关)

102.78

40.68

37.75

37.75

2.93

42.86

19.24

(三)江苏省委党史工作办公室公共财政预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度公共财政预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、2015年度部门收支编制依据及预算安排情况说明

(一)预算编制依据

省委党史工作办公室部门预算根据财政厅关于省级部门预算编制的原则、内容、方法和政策要点来编制。

1、基本支出预算编制:人员支出预算按国家和省有关人员支出的相关政策规定据实核定。在职人员按编报预算时的编制人数和实际人数核定,超编按编制,空编按实有;离退休人员和其他人员按编报预算时的实际人数核定。商品和服务支出预算按照省财政公布的综合定额标准核定。

2、专项支出预算编制:根据《江苏省省级财政专项资金管理办法》、《江苏省省级专项支出预算动态化编制办法》,统筹财政拨款资金和单位自有资金编制专项支出预算。

3、收入征收预算:按前三年收入征收水平,结合下年度各种增减因素综合考虑。

(二)收入预算

2015年省委党史工作办公室经省人大批复下达的收入总预算1507.06万元,其中:财政拨款1469.35万元、其他资金37.71万元。

(三)支出预算

2015年省委党史工作办公室经省人大批复下达的支出总预算1507.06万元。

按功能分类:

1、一般公共服务,主要为省委党史工作办公室的日常运行支出和项目支出。2015年预算1099.42万元,其中财政拨款支出预算1061.71万元。

2、社会保障和就业,为我办机关的离退休人员经费支出。2015年预算数为298.35万元,全部为财政拨款。

3、住房保障支出,为我办机关按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴支出。2015年预算数为109.29万元,全部为财政拨款。

 按支出用途分:

1、基本支出1094.74万元,包括工资福利支出495.45万元,商品和服务支出187.15万元,对个人和家庭的补助支出412.14万元。其中财政拨款支出预算1087.06万元。

2、项目支出共384万元,为单位发展支出。其中财政拨款支出预算354万元。

3、单位预留机动经费28.32万元(财政拨款),主要用于单位增人、增资以及不可预见事项的支出。

 

 

 

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